目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规,落实市委、市政府有关外事工作的指示和决定,负责政策指导、业务考核、监督检查工作,归口管理、统筹协调全市各领域对外交流与合作,起草外事工作的规章制度,拟订相关政策规划。
(二)研究分析各国发展动态和政策走向,围绕我市经济建设、社会发展和对外开放,为市委、市政府提供外事工作决策的建议。
(三)贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定,统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。
(四)统筹安排并承办市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事项。
(五)接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。承办外国有关人员来访事宜。指导全市重要外事活动的礼宾工作。会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。
(六)承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。负责在我市举办的国际会议初步审核和向上报批工作。
(七)负责全市因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内,审核或审批相关人员因公临时出国(境)事项,承担我市因公出国(境)人员的证照申办业务。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。
(八)承办我市对外交往事务,归口管理我市与外国友好城市和其他单位结好与交往事宜。指导我市民间对外交往工作。承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等有关工作。
(九)指导有关部门管理来我市的外国人工作,依法保障来我市外国人的合法权益。负责海外侨务工作。指导、协调、管理我市社会组织对外交往事宜。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件,协调指导我市境外机构、公民安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理。
(十)负责我市外事干部和涉外人员的教育培训工作。会同有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。
(十一)主管来我市采访的外国记者事务。
(十二)指导我市民间对外交往工作,负责市人民对外友好协会日常工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括市委外事工作委员会办公室综合协调处(涉外事务处)、秘书处、出国管理处(市人民对外友好协会办公室)、国际交流合作处(港澳事务处)。本部门下属单位包括:宿迁市人民政府外事办公室、宿迁市外事服务中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:宿迁市人民政府外事办公室、宿迁市外事服务中心。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年,市外办全面贯彻市委、市政府工作部署安排,牢牢把握推动高水平开放发展这一主线,统筹开放与安全,统筹服务与管理,推进外事港澳工作取得了新进展新成效。
一、党管外事坚强有力。提高政治站位,深入学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,扎实开展党纪学习教育,自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。发挥市委外办职能作用,提请召开市委外事工作委员会会议,定期召开市委外办联席会议,切实把党管外事贯穿对外工作全过程。持续锻造外事人才队伍,以“讲政治、精业务、强作风”专项行动和国际交流重点区域“主办制”为抓手,在学习交流和实践历练中不断提升外事干部国际政治、国际经济、国际传播的综合学习能力,跨文化、跨语境、跨国别的对外交往能力,会谋划、精服务、善创新的外事履职能力。
二、世界名酒城市联盟建设稳步推进。依托联盟搭建高端外事平台,在法国、英国举办名酒产业对话会,对外展示“中国酒都”形象,弘扬中华优秀传统文化。借助中国(宿迁)白酒之都文化旅游节平台,邀请韩国青松郡郡守、比利时特姆塞市市长代表团参访宿迁。支持洋河股份打造全球标杆市场,开展梦之蓝手工班全球行活动20余场次,与英国中华总商会等9家协会签署中国白酒文化出海行动谅解备忘录,洋河白酒相继亮相庆祝中法建交60周年、G20巴西峰会等国际性活动。
三、因公团组出访高效务实。坚持服务发展导向,统筹运用外事港澳资源渠道,优先保障我市重点团组赴境外开展经贸交流活动,在德国、丹麦举办招商推介活动。聚焦精简务实,坚持团组预报告制度和多部门联合审核机制,实事求是安排出访国家和在外停留天数。
四、国际交流合作持续深化。精心策划组织外事活动,邀请多个国家驻沪总领事参访宿迁。推动多领域对外交流合作,与法国兰斯市建立友好交流关系,举办宿迁-日本经贸合作交流会、宿迁—日本喜多方人文交流月、“少年之翼”青少年交流、在宿外籍人士“Isuqian”等系列活动,高标准做好澳门优秀中青年骨干培训班、柬埔寨劳工部代表团来访接待。
五、外事管理服务水平不断提升。夯实境外安保工作基础,3次会商境外安保工作,按季度更新海外人员和企业数据库,推进境外投资项目安保工作评价全覆盖。强化涉外事件应急处置,妥善处置多起涉外事件,有力维护我海外人员正当合法权益。践行外事为民理念,高效办理邀请外国人来华246人次、APEC商务旅行卡76人次、日本因私签证146人次,支持洋河股份等7家企业成功纳入省外办APEC卡“白名单”企业库,有效促进中外人员往来和企业拓展海外市场。
第二部分
宿迁市人民政府外事办公室
2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
729.23 |
一、一般公共服务支出 |
677.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8.41 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
43.07 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
729.23 |
本年支出合计 |
729.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
4.61 |
年末结转和结余 |
4.61 |
|
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|
|
|
|
总计 |
733.85 |
总计 |
733.85 |
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
729.23 |
729.23 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
677.76 |
677.76 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
664.41 |
664.41 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
456.61 |
456.61 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.12 |
65.12 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
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|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.41 |
8.41 |
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
43.07 |
43.07 |
|
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
43.07 |
43.07 |
|
|
|
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
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|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
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|
公开03表 |
||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
729.23 |
650.77 |
78.46 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
677.76 |
599.29 |
78.46 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
8.71 |
|
8.71 |
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.71 |
|
8.71 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
664.41 |
599.29 |
65.12 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
456.61 |
456.61 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
142.68 |
142.68 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.12 |
|
65.12 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
|
4.63 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.07 |
43.07 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.07 |
43.07 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
729.23 |
一、一般公共服务支出 |
677.76 |
677.76 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
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|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
43.07 |
43.07 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
729.23 |
本年支出合计 |
729.23 |
729.23 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
4.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
733.85 |
总计 |
733.85 |
733.85 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
729.23 |
650.77 |
78.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
677.76 |
599.29 |
78.46 |
20102 |
政协事务 |
8.71 |
|
8.71 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.71 |
|
8.71 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
664.41 |
599.29 |
65.12 |
2010301 |
行政运行 |
456.61 |
456.61 |
|
2010350 |
事业运行 |
142.68 |
142.68 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.12 |
|
65.12 |
20113 |
商贸事务 |
4.63 |
|
4.63 |
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
|
4.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.41 |
8.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.07 |
43.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.07 |
43.07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
650.77 |
510.40 |
140.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
500.73 |
500.73 |
|
30101 |
基本工资 |
18.66 |
18.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.57 |
190.57 |
|
30103 |
奖金 |
63.98 |
63.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.66 |
73.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.75 |
39.75 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.88 |
19.88 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.94 |
14.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.22 |
2.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.98 |
33.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
138.37 |
|
138.37 |
30201 |
办公费 |
13.05 |
|
13.05 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.65 |
|
2.65 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
30211 |
差旅费 |
2.04 |
|
2.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
61.74 |
|
61.74 |
30213 |
维修(护)费 |
1.59 |
|
1.59 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
|
0.44 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
|
0.61 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
|
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
17.26 |
|
17.26 |
30227 |
委托业务费 |
5.88 |
|
5.88 |
30228 |
工会经费 |
9.50 |
|
9.50 |
30229 |
福利费 |
2.54 |
|
2.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.67 |
|
12.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.81 |
|
4.81 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.67 |
9.67 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
8.41 |
8.41 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.01 |
|
2.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.01 |
|
2.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
729.23 |
650.77 |
78.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
677.76 |
599.29 |
78.46 |
20102 |
政协事务 |
8.71 |
|
8.71 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
8.71 |
|
8.71 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
664.41 |
599.29 |
65.12 |
2010301 |
行政运行 |
456.61 |
456.61 |
|
2010350 |
事业运行 |
142.68 |
142.68 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.12 |
|
65.12 |
20113 |
商贸事务 |
4.63 |
|
4.63 |
2011308 |
招商引资 |
4.63 |
|
4.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.41 |
8.41 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.07 |
43.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.07 |
43.07 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
650.77 |
510.40 |
140.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
500.73 |
500.73 |
|
30101 |
基本工资 |
18.66 |
18.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.57 |
190.57 |
|
30103 |
奖金 |
63.98 |
63.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
73.66 |
73.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.75 |
39.75 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.88 |
19.88 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.94 |
14.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.22 |
2.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
43.07 |
43.07 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.98 |
33.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
138.37 |
|
138.37 |
30201 |
办公费 |
13.05 |
|
13.05 |
30202 |
印刷费 |
0.68 |
|
0.68 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.65 |
|
2.65 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
30211 |
差旅费 |
2.04 |
|
2.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
61.74 |
|
61.74 |
30213 |
维修(护)费 |
1.59 |
|
1.59 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
|
0.44 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
|
0.61 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
|
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
17.26 |
|
17.26 |
30227 |
委托业务费 |
5.88 |
|
5.88 |
30228 |
工会经费 |
9.50 |
|
9.50 |
30229 |
福利费 |
2.54 |
|
2.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.67 |
|
12.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.81 |
|
4.81 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.67 |
9.67 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
8.41 |
8.41 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
2.01 |
|
2.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.01 |
|
2.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
64.54 |
61.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
12.51 |
0.61 |
64.54 |
61.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
12.51 |
0.61 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
4.00 |
因公出国(境)人次数(人) |
30.00 |
公务用车购置数(辆) |
0.00 |
公务用车保有量(辆) |
0.00 |
国内公务接待批次(个) |
8.00 |
国内公务接待人次(人) |
123.00 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0.00 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0.00 |
召开会议次数(个) |
15.00 |
参加会议人次(人) |
420.00 |
组织培训次数(个) |
1.00 |
参加培训人次(人) |
45.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
132.78 |
|
302 |
商品和服务支出 |
130.77 |
30201 |
办公费 |
8.87 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.65 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.07 |
30211 |
差旅费 |
2.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
61.74 |
30213 |
维修(护)费 |
1.54 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
0.61 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.26 |
30227 |
委托业务费 |
5.88 |
30228 |
工会经费 |
6.62 |
30229 |
福利费 |
2.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
2.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.01 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:宿迁市人民政府外事办公室 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
|
||
(一)政府采购货物支出 |
|
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计733.85万元。与上年相比,收、支总计各减少36.13万元,减少4.69%。其中:
(一)收入决算总计733.85万元。包括:
1.本年收入决算合计729.23万元。与上年相比,减少34.19万元,减少4.48%,变动原因:降低运行成本,项目经费和公用经费减少。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余4.61万元。与上年相比,减少1.95万元,减少29.73%,变动原因:待支付经费和待支付人员社保减少。
(二)支出决算总计733.85万元。包括:
1.本年支出决算合计729.23万元。与上年相比,减少36.14万元,减少4.72%,变动原因:降低运行成本,项目经费和公用经费减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余4.61万元。结转和结余事项:待支付人员社保和暂存款。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计729.23万元,其中:财政拨款收入729.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计729.23万元,其中:基本支出650.77万元,占89.24%;项目支出78.46万元,占10.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计733.85万元。与上年相比,收、支总计各减少36.13万元,减少4.69%,变动原因:降低运行成本,项目经费和公用经费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算729.23万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算669.47万元相比,完成年初预算的108.93%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算10万元,支出决算8.71万元,完成年初预算的87.1%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行勤俭节约,压缩活动开支。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算376.13万元,支出决算456.61万元,完成年初预算的121.4%。决算数与年初预算数的差异原因:市财政将预计的年度增人增资和其他工资福利增加事项所需经费以待执行指标方式编入预算,年中转为本部门可执行指标。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算135.55万元,支出决算142.68万元,完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数的差异原因:市财政将预计的年度增人增资和其他工资福利增加事项所需经费以待执行指标方式编入预算,年中转为本部门可执行指标。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算96万元,支出决算65.12万元,完成年初预算的67.83%。决算数与年初预算数的差异原因:降低运行成本,项目经费调减。
5.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算0万元,支出决算4.63万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:该项目经费由招商引资牵头部门统筹安排。
(二)社会保障和就业支出(类)
行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算7.21万元,支出决算8.41万元,完成年初预算的116.64%。决算数与年初预算数的差异原因:增加退休人员补贴项。
(三)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算44.58万元,支出决算43.07万元,完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算650.77万元,其中:
(一)人员经费510.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费140.38万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算729.23万元。与上年相比,减少36.14万元,减少4.72%,变动原因:降低运行成本,项目经费和公用经费减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算650.77万元,其中:
(一)人员经费510.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
(二)公用经费140.38万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算64.54万元(其中:一般公共预算支出64.54万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加5.55万元,变动原因:因公出国(境)比上年增加,费用增加。其中,因公出国(境)费支出61.74万元,占“三公”经费的95.68%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.79万元,占“三公”经费的4.32%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算64.54万元(其中:一般公共预算支出64.54万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算61.74万元(其中:一般公共预算支出61.74万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算61.74万元(其中:一般公共预算支出61.74万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组4个,累计30人次。开支内容:因公出国(境)团组费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算2.79万元(其中:一般公共预算支出2.79万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.79万元(其中:一般公共预算支出2.79万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出2.79万元,接待8批次,123人次,开支内容:外国驻沪领馆官员和外国驻华商会等来宿接待费用;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算12.51万元(其中:一般公共预算支出12.51万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算12.51万元(其中:一般公共预算支出12.51万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议15个,参加会议420人次,开支内容:举办宿迁-日本经贸合作交流会、韩国青松郡代表团、日本石川县代表团等来宿交流座谈会,召开全市境外安保会议、涉外新闻会等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0.61万元(其中:一般公共预算支出0.61万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.61万元(其中:一般公共预算支出0.61万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训1个,组织培训45人次,开支内容:全市外事系统培训班。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算132.78万元(其中:一般公共预算支出132.78万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少7.78万元,减少5.54%,变动原因:支出经济科目调整。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本部门共2个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计106万元;本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金106万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计106万元;本部门组织所属单位共开展2项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计729.23万元。
本部门共2个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计106万元;本部门开展1个部门整体支出部门评价,涉及财政性资金729.23万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。